Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika


Informácie
  • Názov: Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika
  • IČO: 37910337
  • Adresa: Demänova 393, 031 01 Liptovský Mikuláš SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000931 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 14,54 € 31.05.2019 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
0000001973 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 10,04 € 11.10.2019 18.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000000079 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 30,56 € 23.01.2018 29.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000000358 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 41,35 € 07.03.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000001453 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 20,30 € 14.08.2018 17.08.2018 17.09.2018 Faktúra
0000001673 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 38,52 € 14.09.2018 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
0000001803 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 20,80 € 02.10.2018 08.10.2018 11.10.2018 Faktúra
0000000182 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 37,43 € 07.02.2017 14.02.2017 20.02.2017 Faktúra
0000000492 ref.cest.nákladov p.Líška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 16,12 € 24.03.2017 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
0000000773 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 13,25 € 03.05.2017 10.05.2017 19.05.2017 Faktúra
0000000832 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 4,60 € 10.05.2017 16.05.2017 23.05.2017 Faktúra
0000001663 ref.cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 35,70 € 07.09.2017 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
0000001803 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 41,60 € 28.09.2017 04.10.2017 11.10.2017 Faktúra
0000002106 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 28,10 € 07.11.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000002448 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 25,40 € 11.12.2017 14.12.2017 20.12.2017 Faktúra
0000002938 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 27,00 € 12.01.2016 20.01.2016 26.01.2016 Faktúra
0000000113 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 12,70 € 28.01.2016 05.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000272 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 10,70 € 22.02.2016 01.03.2016 08.03.2016 Faktúra
0000000410 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 27,58 € 09.03.2016 14.03.2016 21.03.2016 Faktúra
0000000645 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 25,40 € 15.04.2016 20.04.2016 28.04.2016 Faktúra
1 2 3 »