Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika


Informácie
  • Názov: Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika
  • IČO: 37910337
  • Adresa: Demänova 393, 031 01 Liptovský Mikuláš SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000062 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 42,30 € 23.01.2015 29.01.2015 02.02.2015 Faktúra
0000000079 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 30,56 € 23.01.2018 29.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000000113 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 12,70 € 28.01.2016 05.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000182 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 37,43 € 07.02.2017 14.02.2017 20.02.2017 Faktúra
0000000183 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 34,80 € 06.02.2015 12.02.2015 16.02.2015 Faktúra
0000000272 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 10,70 € 22.02.2016 01.03.2016 08.03.2016 Faktúra
0000000309 ref. cest. - prof. Líška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 65,92 € 24.02.2015 04.03.2015 01.04.2015 Faktúra
0000000358 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 41,35 € 07.03.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000000410 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 27,58 € 09.03.2016 14.03.2016 21.03.2016 Faktúra
0000000456 ref.cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 43,60 € 12.03.2015 23.03.2015 01.04.2015 Faktúra
0000000492 ref.cest.nákladov p.Líška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 16,12 € 24.03.2017 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
0000000512 ref. cest. - prof. Líška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 25,40 € 20.03.2015 24.03.2015 01.04.2015 Faktúra
0000000645 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 25,40 € 15.04.2016 20.04.2016 28.04.2016 Faktúra
0000000706 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 51,30 € 13.04.2015 17.04.2015 23.04.2015 Faktúra
0000000773 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 13,25 € 03.05.2017 10.05.2017 19.05.2017 Faktúra
0000000832 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 4,60 € 10.05.2017 16.05.2017 23.05.2017 Faktúra
0000000864 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 30,30 € 17.05.2016 20.05.2016 27.05.2016 Faktúra
0000000931 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 14,54 € 31.05.2019 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
0000000982 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 18,55 € 18.05.2015 22.05.2015 01.06.2015 Faktúra
0000001014 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 6,30 € 06.06.2016 13.06.2016 16.06.2016 Faktúra
1 2 3 »