Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika


Informácie
  • Názov: Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika
  • IČO: 37910337
  • Adresa: Demänova 393, 031 01 Liptovský Mikuláš SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000062 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 42,30 € 23.01.2015 29.01.2015 02.02.2015 Faktúra
0000000183 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 34,80 € 06.02.2015 12.02.2015 16.02.2015 Faktúra
0000000309 ref. cest. - prof. Líška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 65,92 € 24.02.2015 04.03.2015 01.04.2015 Faktúra
0000000456 ref.cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 43,60 € 12.03.2015 23.03.2015 01.04.2015 Faktúra
0000000512 ref. cest. - prof. Líška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 25,40 € 20.03.2015 24.03.2015 01.04.2015 Faktúra
0000000706 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 51,30 € 13.04.2015 17.04.2015 23.04.2015 Faktúra
0000000982 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 18,55 € 18.05.2015 22.05.2015 01.06.2015 Faktúra
0000025237 Služby stravovacie, ubytovacie a priestorové Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 1 315,00 € 15.06.2015 01.07.2015 15.06.2015 RNDr. Mária Holická riaditeľka SAK Objednávka
0000001086 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 31,70 € 02.06.2015 09.06.2015 15.06.2015 Faktúra
0000001199 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 5,15 € 16.06.2015 23.06.2015 07.07.2015 Faktúra
0000001449 ubytovanie - AK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 240,03 € 09.07.2015 29.07.2015 03.08.2015 Faktúra
0000001578 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 642,32 € 24.07.2015 05.08.2015 10.08.2015 Faktúra
0000002039 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 33,96 € 28.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 Faktúra
0000002267 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 33,96 € 27.10.2015 04.11.2015 05.11.2015 Faktúra
0000002485 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 12,70 € 23.11.2015 26.11.2015 30.11.2015 Faktúra
0000002540 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 16,88 € 30.11.2015 03.12.2015 09.12.2015 Faktúra
0000002938 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 27,00 € 12.01.2016 20.01.2016 26.01.2016 Faktúra
0000000113 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 12,70 € 28.01.2016 05.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000272 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 10,70 € 22.02.2016 01.03.2016 08.03.2016 Faktúra
0000000410 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 37910337 27,58 € 09.03.2016 14.03.2016 21.03.2016 Faktúra
1 2 3 »