FLY TRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000029695 letenka, kurz pre učiteľov, Viedeň - Rím - Reggio, Catania - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 386,00 € 13.06.2018 13.06.2018 18.06.2018 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000856 letenka-Fodorová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 700,00 € 25.05.2018 07.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000000857 letenka-Jurkovič Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 1 272,00 € 25.05.2018 07.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000000862 letenka-Zendulka,Halada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 897,62 € 28.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000000890 letenka-Ťažký+1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 860,74 € 31.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000000858 letenka-Orosová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 482,93 € 25.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000029728 letenka Austrian Airlines, Viedeň – Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 650,00 € 19.06.2018 19.06.2018 20.06.2018 Mgr. JOZEF JURKOVIČ generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000029738 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Košice – Varšava – MoskvaSheremetyevo – Varšava – Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 568,00 € 19.06.2018 19.06.2018 21.06.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000029739 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Košice – Varšava – MoskvaSheremetyevo – Varšava – Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 874,00 € 19.06.2018 19.06.2018 21.06.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000000955 letenka - Dubnička Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 440,00 € 06.06.2018 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
0000029745 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 590,00 € 22.06.2018 22.06.2018 22.06.2018 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000029748 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 550,00 € 22.06.2018 02.07.2018 22.06.2018 PhDr. Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
0000029763 letenka, študentka, Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 349,00 € 25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000029767 letenka, študentka, Viedeň - Ljubljana - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 295,00 € 27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000966 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Stavebné práce, opravárenské práce 394,28 € 07.06.2018 22.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000000968 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Stavebné práce, opravárenské práce 476,43 € 07.06.2018 22.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000000967 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Stavebné práce, opravárenské práce 580,00 € 07.06.2018 22.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000000970 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Stavebné práce, opravárenské práce 245,00 € 07.06.2018 22.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000000954 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Stavebné práce, opravárenské práce 170,00 € 06.06.2018 22.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000000969 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Stavebné práce, opravárenské práce 740,45 € 07.06.2018 22.06.2018 28.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »