0000030408 |
InterWay Fa celok 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
1 884 000,00 € |
31.05.2021 |
|
07.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030701 |
Asseco, 1. fa celok - I. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
1 100 000,00 € |
02.09.2021 |
|
08.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030835 |
Asseco, 2. fa celok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
15.10.2021 |
|
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030785 |
Asseco, 1. fa celok - 2. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
466 174,00 € |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030725 |
InterWay FA celok 4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
358 240,00 € |
16.09.2021 |
|
23.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030453 |
Deutsch-Slowakische Akade |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
130 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030549 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
35757442 |
|
62 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030537 |
Tatry mountain resorts, a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
33 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030249 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
36172332 |
|
28 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030249 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
36172332 |
|
28 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030223 |
Brose Prievidza, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Brose Prievidza, spol. s r.o. |
48046434 |
|
23 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030495 |
Kaufland SR v.o.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
|
22 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030025 |
ReferNet výstupy 2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
01.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030063 |
SOČ 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajské centrum voľného času |
34056149 |
|
21 670,00 € |
02.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030838 |
Euroskills 2020 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EuroSkills 2020 GmbH |
|
|
19 453,00 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030947 |
IS NSK - aktualizácia kar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
19 143,00 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030974 |
licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
13.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030335 |
Miba Sinter Slovakia s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Sinter Slovakia s.r.o. |
00694321 |
|
19 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030335 |
Miba Sinter Slovakia s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Sinter Slovakia s.r.o. |
00694321 |
|
19 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030959 |
nájom 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030859 |
nájom 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030127 |
nájom 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030467 |
nájom 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030677 |
nájom 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
17.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030232 |
nájom 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
20.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030070 |
nájom 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030048 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030011 |
nájom 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030743 |
nájom 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030600 |
nájom 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |