Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030409 kopírky 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 760,49 € 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030414 TPC 106/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 72,01 € 10.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030411 TPC 153/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 10,94 € 10.05.2024 15.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030406 preplatenie materiálu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,98 € 09.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030407 preplatenie reklama Faceb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 50,00 € 09.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030402 ENERSOL-SK 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách 00351997 7 944,08 € 09.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030404 Zenit 2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola - SOŠ podnikania 37956108 11 878,33 € 09.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030405 elektrina 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 67,48 € 09.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030403 Murár 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola stavebná 00893293 4 500,00 € 09.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030400 Stolár 2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SOŠ drevárska 37956469 2 146,40 € 07.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030401 GASTRO JUNIOR 2024 doplat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 799,60 € 07.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0000030397 prenájom kinosály EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CINEFIL o.z. 42240549 100,00 € 06.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030398 phm 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 371,83 € 06.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030396 autobusová doprava SOČ ZA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. 47451823 1 104,00 € 06.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030399 pevná linka 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030391 autobusová doprava SOČ TN Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. 36323977 972,00 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030393 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 780,00 € 03.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030390 mobily 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 290,86 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030394 vyhotovenie fotografií Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 03.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030392 tonery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 interNETmania SK s.r.o. 50462164 1 150,08 € 03.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030389 vodné,stočné,zrážky 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030395 autobusová doprava SOČ BA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 560,00 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030382 nájom 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030385 stravné 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 998,31 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030388 BOZP,OPP,PZS 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030386 prenájom priestorov EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Malý Berlín o.z. 50916211 2 680,00 € 02.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030378 oprava BA580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 917,71 € 02.05.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030381 plyn 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 182,00 € 02.05.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030383 autobusová doprava SOČ BB Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LALIKBUS, s.r.o. 54425298 840,00 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030387 prenájom priestorov EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 2 522,20 € 02.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra