Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030101 video EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 500,00 € 29.03.2021 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030097 pošta 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 213,95 € 26.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030098 konzultačné služby 022021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 1 188,00 € 26.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030096 GDPR 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 26.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030095 video BLUESS 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 500,00 € 25.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030094 online konferencia BLUESS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 1 750,00 € 25.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030093 parkovanie BA-582IU 01-03 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 360,00 € 23.03.2021 25.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0000030086 Nájom KE 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 23.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030090 konferencia EQAVET 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 1 750,00 € 23.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030091 video EQAVET 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 500,00 € 23.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030087 *Nájom NR CO 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 1 817,40 € 23.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030089 tablety Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 2 993,50 € 23.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030088 Nájom NR DP 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 676,26 € 23.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030092 konzultačné služby 012021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 1 650,00 € 23.03.2021 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
0000030085 zásielky 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 15,41 € 16.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030084 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garajová Martina 9,75 € 16.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030082 Nájom ZA 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 printio, s.r.o. 36718114 1 791,00 € 12.03.2021 17.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030083 Mobily 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,60 € 12.03.2021 07.05.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030081 PZP BA580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 31,53 € 11.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030079 stravné lístky 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 957,83 € 11.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030080 Diners karta 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 207,31 € 11.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030078 kopírky 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 268,34 € 10.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030077 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 10,51 € 10.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030072 video EUROPASS 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 500,00 € 09.03.2021 12.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030071 správa a tech. podpora IS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 09.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030075 mobily 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 737,35 € 09.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030073 pevná linka 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 220,31 € 09.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030074 internet 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 09.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030076 pomocné manipulačné práce Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. 51990121 34,00 € 09.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030069 BOZP, OPP 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Agentúra Bezpečnosti Práce a PO 45987246 96,00 € 09.03.2021 11.03.2021 15.03.2021 Faktúra