Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030248 Dunauto DS s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dunauto DS s.r.o. 46380264 6 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030353 JL spol. s r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 JL spol. s r.o 44813813 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030265 Loman s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Loman s.r.o. 36545295 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030317 Mesto Sereď Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mesto Sereď 00306169 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030276 Európske vzdelávacie stre Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť 37896695 5 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030361 KicmeN s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KicmeN s.r.o. 47735988 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030324 METAL STEEL INDUSTRY spol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 METAL STEEL INDUSTRY spol. s r.o. 36390101 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030236 DC PLUS, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DC PLUS, a.s. 34110160 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030338 Irena Rojková - POTRAVINY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Irena Rojková - POTRAVINY 10665005 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030378 Neuman Aluminium Fliesspr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovaki s.r.o. 36012726 11 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030340 Ivan Genský PNEUSERVIS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ivan Genský PNEUSERVIS 40670856 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030363 KINEX BEARINGS, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KINEX BEARINGS, a.s. 35962623 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030383 Obec Halič Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obec Halič 00316091 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030321 HUHN PressTech, spol. s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HUHN PressTech, spol. s.r.o. 34117083 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030360 MK ILLUMINATION PRODUCTIO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o. 36463396 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030311 HOTEL ALFA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HOTEL ALFA s.r.o. 45425116 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030345 MICHATEK k.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MICHATEK k.s. 35883162 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030232 nájom 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 18 373,16 € 20.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030230 ZPC záloha 1 Šatka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ladislav Šatka 710,00 € 20.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030230 ZPC záloha 1 Šatka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ladislav Šatka 710,00 € 20.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030229 preplatenie letenky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 133,95 € 20.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030231 ZPC záloha 2 Olšinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Olšinská Mária Ing. 710,00 € 20.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030209 BHZ Steel s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHZ Steel s.r.o. 46206787 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030184 AUTODIELŇA Melicher Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTODIELŇA Melicher 35044543 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030215 BONUL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BONUL, s.r.o. 36528170 16 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030184 AUTODIELŇA Melicher Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTODIELŇA Melicher 35044543 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030207 AS&VF, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AS&VF, s.r.o. 46411488 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030207 AS&VF, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AS&VF, s.r.o. 46411488 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030207 AS&VF, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AS&VF, s.r.o. 46411488 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030174 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra