0000030248 |
Dunauto DS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dunauto DS s.r.o. |
46380264 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030353 |
JL spol. s r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JL spol. s r.o |
44813813 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030265 |
Loman s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Loman s.r.o. |
36545295 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030317 |
Mesto Sereď |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030276 |
Európske vzdelávacie stre |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť |
37896695 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030361 |
KicmeN s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KicmeN s.r.o. |
47735988 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030324 |
METAL STEEL INDUSTRY spol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
METAL STEEL INDUSTRY spol. s r.o. |
36390101 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030236 |
DC PLUS, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DC PLUS, a.s. |
34110160 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030338 |
Irena Rojková - POTRAVINY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Irena Rojková - POTRAVINY |
10665005 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030378 |
Neuman Aluminium Fliesspr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovaki s.r.o. |
36012726 |
|
11 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030340 |
Ivan Genský PNEUSERVIS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ivan Genský PNEUSERVIS |
40670856 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030363 |
KINEX BEARINGS, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KINEX BEARINGS, a.s. |
35962623 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030383 |
Obec Halič |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Halič |
00316091 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030321 |
HUHN PressTech, spol. s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HUHN PressTech, spol. s.r.o. |
34117083 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030360 |
MK ILLUMINATION PRODUCTIO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o. |
36463396 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030311 |
HOTEL ALFA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HOTEL ALFA s.r.o. |
45425116 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030345 |
MICHATEK k.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MICHATEK k.s. |
35883162 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030232 |
nájom 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
20.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030229 |
preplatenie letenky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
133,95 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030231 |
ZPC záloha 2 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |