0000030409 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
103,24 € |
04.06.2021 |
|
18.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030411 |
pracovná ponuka 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030605 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
108,00 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030631 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,68 € |
02.08.2021 |
|
05.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030013 |
výkony PCO 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
114,34 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030056 |
predplatné 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
115,42 € |
23.02.2021 |
|
01.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030977 |
mobily 2 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030825 |
mobily Duál 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030825 |
mobily Duál 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030156 |
Mobily 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
07.05.2021 |
|
11.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030647 |
mobily Duál 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030423 |
Slovak Telekom, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,76 € |
16.06.2021 |
|
18.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030065 |
pečiatky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
POLYGRAFIA, s.r.o. |
51022478 |
|
118,29 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030666 |
Diners karta 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
118,53 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030886 |
mobily Duál 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,98 € |
08.11.2021 |
|
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030712 |
mobily Duál 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,40 € |
09.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030979 |
monitoring médií 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030932 |
monitoring médií 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030841 |
online monitoring 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030786 |
monitoring medií 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
01.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030589 |
mobily Duál 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,17 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030982 |
CP 76 Pavlovič |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Filip Pavlovič |
|
|
122,22 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030983 |
CP 78 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
122,22 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030119 |
PZP BA426SE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
125,48 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030606 |
poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
126,27 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030745 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
129,60 € |
23.09.2021 |
|
28.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030486 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
130,23 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030845 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
130,26 € |
20.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030229 |
preplatenie letenky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
133,95 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030723 |
poistenie EUROSKILLS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
134,64 € |
14.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |