Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030409 prekladateľské služby EPA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Preklady s.r.o 47834765 103,24 € 04.06.2021 18.06.2021 24.06.2021 Faktúra
0000030411 pracovná ponuka 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Profesia, spol. s r.o. 35800861 106,80 € 09.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030605 právne služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BDM Legal s.r.o. 36857823 108,00 € 23.07.2021 29.07.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030631 preplatenie pracovnej več Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 110,68 € 02.08.2021 05.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030013 výkony PCO 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 securiton servis,spol.s.r.o. 35693835 114,34 € 22.01.2021 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030056 predplatné 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 115,42 € 23.02.2021 01.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0000030977 mobily 2 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 13.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030825 mobily Duál 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030825 mobily Duál 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030156 Mobily 042021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 07.05.2021 11.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030647 mobily Duál 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 06.08.2021 11.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030423 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,76 € 16.06.2021 18.06.2021 24.06.2021 Faktúra
0000030065 pečiatky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 POLYGRAFIA, s.r.o. 51022478 118,29 € 04.03.2021 11.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0000030666 Diners karta 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 118,53 € 11.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030886 mobily Duál 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,98 € 08.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 Faktúra
0000030712 mobily Duál 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 119,40 € 09.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030979 monitoring médií 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 NEWTON Media, spol. s.r.o. 44253320 120,00 € 13.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030932 monitoring médií 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 NEWTON Media, spol. s.r.o. 44253320 120,00 € 22.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030841 online monitoring 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 NEWTON Media, spol. s.r.o. 44253320 120,00 € 20.10.2021 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030786 monitoring medií 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 NEWTON Media, spol. s.r.o. 44253320 120,00 € 01.10.2021 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0000030589 mobily Duál 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,17 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030982 CP 76 Pavlovič Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Filip Pavlovič 122,22 € 15.12.2021 20.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000030983 CP 78 Tvarožek Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tvarožek Juraj 122,22 € 15.12.2021 20.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000030119 PZP BA426SE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 125,48 € 20.04.2021 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0000030606 poistenie BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 126,27 € 23.07.2021 29.07.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030745 vizitky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 129,60 € 23.09.2021 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030486 Diners karta 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 130,23 € 22.06.2021 28.06.2021 06.07.2021 Faktúra
0000030845 preplatenie KPI ukazovate Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 130,26 € 20.10.2021 22.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030229 preplatenie letenky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 133,95 € 20.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030723 poistenie EUROSKILLS 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 134,64 € 14.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »