Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030290 MARIMAR s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MARIMAR s.r.o. 46058184 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030290 MARIMAR s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MARIMAR s.r.o. 46058184 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030347 Miestna akčná skupina Beb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miestna akčná skupina Bebrava 42373891 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030347 Miestna akčná skupina Beb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miestna akčná skupina Bebrava 42373891 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030304 HÍLEK a spol., a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030304 HÍLEK a spol., a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030327 Metro Cash & Carry SR, s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 14 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030349 Ján Inhriský, výroba a pr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. 46951237 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030307 Homola spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Homola spol. s r.o. 31325921 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030307 Homola spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Homola spol. s r.o. 31325921 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030247 DUMAR-SK s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030247 DUMAR-SK s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030389 OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM 00306304 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030389 OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM 00306304 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030349 Ján Inhriský, výroba a pr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. 46951237 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030316 Hotel Panoráma Trenčiansk Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o 36334227 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030327 Metro Cash & Carry SR, s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 14 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030282 FLAVI s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FLAVI s.r.o. 51890704 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030282 FLAVI s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FLAVI s.r.o. 51890704 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030316 Hotel Panoráma Trenčiansk Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o 36334227 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030294 GeWiS Slovakia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 GeWiS Slovakia s.r.o. 30223300 12 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030275 MALLAY s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MALLAY s.r.o. 48038466 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030275 MALLAY s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MALLAY s.r.o. 48038466 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030355 Jozef Kriško Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jozef Kriško 37653393 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030355 Jozef Kriško Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jozef Kriško 37653393 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030296 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. 31711065 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030296 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. 31711065 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030293 Márton&Márton, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Márton&Márton, s.r.o. 36261696 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030293 Márton&Márton, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Márton&Márton, s.r.o. 36261696 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030246 Doprava a mechanizácia a. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doprava a mechanizácia a.s. Prešov 00605956 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra