Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030393 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 36458503 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030393 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 36458503 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030362 Moitin s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Moitin s.r.o. 47349069 10 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030362 Moitin s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Moitin s.r.o. 47349069 10 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030302 HI Kongres Hotel Trnava s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 5 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030302 HI Kongres Hotel Trnava s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 5 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030240 Dom techniky ZSVTS DE, s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030240 Dom techniky ZSVTS DE, s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030320 HS - Tec, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HS - Tec, spol. s r.o. 36294659 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030320 HS - Tec, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HS - Tec, spol. s r.o. 36294659 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030357 K&K Benefit, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 K&K Benefit, s.r.o. 36274631 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030357 K&K Benefit, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 K&K Benefit, s.r.o. 36274631 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030332 Ing. František Blažek Aut Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. František Blažek Autocentrum 30991439 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030332 Ing. František Blažek Aut Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. František Blažek Autocentrum 30991439 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030235 DATAGRAM, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030235 DATAGRAM, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030328 Igor Kurtiš AUTO - KOMPL Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET 46508368 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030328 Igor Kurtiš AUTO - KOMPL Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET 46508368 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030290 MARIMAR s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MARIMAR s.r.o. 46058184 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030290 MARIMAR s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MARIMAR s.r.o. 46058184 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030347 Miestna akčná skupina Beb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miestna akčná skupina Bebrava 42373891 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030347 Miestna akčná skupina Beb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miestna akčná skupina Bebrava 42373891 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030304 HÍLEK a spol., a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030304 HÍLEK a spol., a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030327 Metro Cash & Carry SR, s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 14 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030349 Ján Inhriský, výroba a pr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. 46951237 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030307 Homola spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Homola spol. s r.o. 31325921 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030307 Homola spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Homola spol. s r.o. 31325921 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030247 DUMAR-SK s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030247 DUMAR-SK s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra