Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030269 ref. CP ZENIT SPŠ Komárno Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 25,80 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030266 ref. CP ZENIT SPŠ elektro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161829 55,40 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030265 ref. CP ZENIT SOŠ železni Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola železničná 35570563 76,82 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030267 ref. CP ZENIT gym. T. Akv Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 17078334 17,64 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030290 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 113,40 € 08.06.2022 16.06.2022 20.06.2022 Faktúra
0000030196 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 264,60 € 25.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000030131 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 763,20 € 25.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030132 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 25.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000030088 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 3 174,00 € 03.03.2022 04.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0000030071 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 6 240,00 € 21.02.2022 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
0000030769 príprava analýzy EUROPASS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 5 000,00 € 05.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000030671 prezentačné predmety Euro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Digitalpartners s.r.o. 50115570 2 399,70 € 10.11.2022 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
0000030270 preprava SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Viliam Turan TURANCAR 50773950 10 558,80 € 31.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030354 preplatenie výdavkov semi Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PhDr. Veronika Vasilová, PhD. 81,00 € 08.07.2022 12.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030355 preplatenie výdavkov semi Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Svetlana Chomová 81,00 € 08.07.2022 12.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030123 preplatenie výdavkov Peer Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Alžbeta Štofková 46,30 € 21.03.2022 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000030122 preplatenie výdavkov Peer Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hrivňáková Štefánia 46,94 € 21.03.2022 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000030488 preplatenie výdavkov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mária Behanovská 135,88 € 26.08.2022 31.08.2022 05.09.2022 Faktúra
0000030732 preplatenie Shutterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 24.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0000030507 preplatenie Shutterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 09.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030213 preplatenie pracovný obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 45,00 € 10.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030566 preplatenie pracovnej več Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 63,90 € 11.10.2022 19.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030517 preplatenie pracovnej več Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 40,10 € 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000030249 preplatenie pracovného ob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 35,30 € 23.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030506 preplatenie poukážok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 140,00 € 09.09.2022 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030660 preplatenie PHM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 42,83 € 07.11.2022 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
0000030587 preplatenie PHM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 60,32 € 21.10.2022 26.10.2022 04.11.2022 Faktúra
0000030565 preplatenie PHM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 47,07 € 11.10.2022 19.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030546 preplatenie PHM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Miroslav Kralovič 10,00 € 07.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030515 preplatenie PHM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 50,02 € 12.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »