0000030037 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030628 |
Stredná odborná škola |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 347,30 € |
21.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030111 |
strážbe služby 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
79,68 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030021 |
stravné 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 595,97 € |
19.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030816 |
stravné 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 333,80 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030675 |
stravné 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 598,96 € |
11.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030527 |
stravné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 263,76 € |
22.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030485 |
stravné 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 498,30 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030422 |
stravné 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 388,83 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030344 |
stravné 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 419,45 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030274 |
stravné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 481,49 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030159 |
stravné 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 756,32 € |
07.04.2022 |
|
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030093 |
stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 943,06 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030045 |
stravné 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 767,90 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030148 |
STK a EK služobných motor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
500,70 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030147 |
STK a EK služobných motor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
660,70 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030209 |
sťahovanie nábytku |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JP RAVEN s.r.o. |
51990121 |
|
200,00 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030204 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 046,10 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030391 |
sprievodcovské služby AGR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLORA TOUR s.r.o. |
17317363 |
|
108,00 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030146 |
Spotrebný tovar - pečiatk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
24,80 € |
31.03.2022 |
|
07.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030202 |
SOM preddavok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
3 750,00 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030330 |
SOM 2022 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
3 521,45 € |
24.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030369 |
SOK-CP č.8/2022 Seifertov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
47,00 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030373 |
SOK-CP č.5/2022 Kollárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Margita Kollárová |
|
|
57,40 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030031 |
SOK Stravné 09-12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
3 003,00 € |
26.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030101 |
SOK Stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
897,60 € |
17.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030079 |
SOK Stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
858,00 € |
24.02.2022 |
|
08.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030023 |
SOK CP 02/2021 Pomajobová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
47,23 € |
24.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030024 |
SOK CP 01/2021 Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
50,12 € |
24.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030366 |
SOK -CP č. 4/2022 Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
48,16 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |