0000030468 |
videá MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 080,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030345 |
vecné ceny Velux 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
29.06.2022 |
|
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030356 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daňový úrad |
42499500 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030539 |
Univerzita Komenského |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
700,00 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030083 |
účtovný systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
89,98 € |
24.02.2022 |
|
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
290,00 € |
26.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030251 |
účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INTENZÍVA,s.r.o. Vzdelávacie a konferenčné centrum |
35795379 |
|
192,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030653 |
účasť na GAUDEAMUS BA 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
1 245,00 € |
04.11.2022 |
|
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030150 |
ubytovanie SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
880,00 € |
01.04.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030142 |
tlačoviny EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
2 718,00 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030134 |
tlačová správa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
270,00 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030806 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
79,20 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030652 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 388,88 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030399 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
303,70 € |
21.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030818 |
tlačiarenské služby EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
1 745,00 € |
13.12.2022 |
|
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030503 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
07.09.2022 |
|
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030451 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030341 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030301 |
systém SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030688 |
študijná mobilita Štefáni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030687 |
študijná mobilita Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030685 |
študijná mobilita Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030684 |
študijná mobilita Pončáko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030683 |
študijná mobilita Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030682 |
študijná mobilita Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030681 |
študijná mobilita Haviaro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030680 |
študijná mobilita Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030679 |
študijná mobilita Drinkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030087 |
stropný držiak na datapro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
40,70 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030542 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |