0000030705 |
záloha ZPC 22 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
600,00 € |
07.09.2021 |
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030697 |
Záloha Šatka 25/2021 - 35 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šatka Ladislav |
00030000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030698 |
Záloha Majerníková 26/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
00100000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030700 |
Zál.Olšinská 282021 35010 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
575,00 € |
31.08.2021 |
|
07.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030699 |
Zál. Šatka 27/2021 -35010 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šatka Ladislav |
00030000 |
|
575,00 € |
31.08.2021 |
|
07.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030850 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030865 |
zahraničná expertka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Katalin Molnar Stadler |
|
|
500,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030624 |
zabezpečenie školenia rea |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
|
3 386,14 € |
29.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030103 |
vzor formulárov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
|
12,00 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030422 |
výmena prístupového systé |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
378,84 € |
15.06.2021 |
|
23.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030866 |
výmena poistného ventilu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
600,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030013 |
výkony PCO 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
114,34 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030933 |
výkony PCO 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
1,39 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030779 |
výkony PCO 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
57,17 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030418 |
výkony PCO 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
1,39 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030113 |
výkony PCO 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
29,28 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030549 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
35757442 |
|
62 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030963 |
vodné, stočné, zrážky 11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
07.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030816 |
vodné, stočné, zrážky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030708 |
vodné, stočné, zrážky 08 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
09.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030644 |
vodné, stočné, zrážky 07 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030581 |
vodné, stočné, zrážky 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
12.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030414 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030155 |
vodné, stočné, zrážky 04 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030105 |
vodné, stočné, zrážky 03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
36,21 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030001 |
vodné, stočné, zrážky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
79,45 € |
12.01.2021 |
|
14.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030548 |
VLM Auto s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VLM Auto s.r.o. |
36574333 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030405 |
vládny audit pokuta 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
1 500,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030404 |
vládny audit pokuta 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
2 094,66 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030403 |
vládny audit pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
6,10 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |