Faktúra č. 0000030001

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030001
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky
  • Dátum doručenia: 12.01.2021
  • Celková hodnota s DPH: 79,45 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030539
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030009 elektrina januar Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 331,58 € 16.01.2014 14.02.2014 18.06.2014 Faktúra
0000030037 elektrina vzu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 331,58 € 31.01.2014 20.02.2014 18.06.2014 Faktúra
0000030036 elektrina vzu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 517,52 € 07.01.2014 20.02.2014 18.06.2014 Faktúra
0000030321 eon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 331,58 € 07.04.2014 28.04.2014 18.06.2014 Faktúra
0000030539 vodné 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 433,50 € 08.01.2021 31.12.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030539 vodné 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 433,50 € 08.01.2021 31.12.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031566 sze Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 331,58 € 07.05.2014 09.06.2014 18.06.2014 Faktúra
0000031737 eon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 331,58 € 06.06.2014 12.06.2014 18.06.2014 Faktúra
0000032508 eon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 331,58 € 19.08.2014 11.09.2014 22.09.2014 Faktúra
Tlačiť