Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030184 Poistné BA580IU 4-6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 39,45 € 08.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030103 pošta 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 187,60 € 12.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030029 pošta 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 76,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030220 pošta 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 201,20 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030325 pošta 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 145,40 € 12.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030313 pracovný obed ILAV4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOFT HOTEL, s.r.o. 51704099 115,10 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030357 predplatné TREND Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 News and Media Holding a.s. 47256281 129,00 € 19.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030111 prenájom BT800BS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030028 prenájom BT800BS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030028 prenájom BT800BS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030218 prenájom BT800BS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030309 prenájom BT800BS 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 10.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030397 prenájom kinosály EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CINEFIL o.z. 42240549 100,00 € 06.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030386 prenájom priestorov EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Malý Berlín o.z. 50916211 2 680,00 € 02.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030387 prenájom priestorov EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 2 522,20 € 02.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030085 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 95,30 € 02.02.2024 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030120 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 53,17 € 21.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030371 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 52,92 € 29.04.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030221 preplatenie darčekové pou Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 130,00 € 18.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030288 preplatenie kávové kapsul Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garajová Martina 34,95 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030042 preplatenie konferencia E Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Martin Stuart 149,58 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030007 preplatenie mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 144,47 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030007 preplatenie mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 144,47 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030117 preplatenie Mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 50,35 € 16.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030406 preplatenie materiálu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,98 € 09.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030021 preplatenie notárske osve Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Weiner Zuzana Ing. 75,00 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030021 preplatenie notárske osve Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Weiner Zuzana Ing. 75,00 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030318 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 14,67 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030319 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 204,80 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »