Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030694 občerstvenie KR-káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 07.08.2023 10.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030876 občerstvenie Mladý elektr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Delirest Slovakia s.r.o. 31342809 1 541,76 € 31.10.2023 07.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000030876 občerstvenie Mladý elektr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Delirest Slovakia s.r.o. 31342809 1 541,76 € 31.10.2023 07.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030191 Online natívny článok a r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dobré médiá, s.r.o. 51008378 1 128,00 € 06.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030972 oprava BA 580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 386,98 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030972 oprava BA 580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 386,98 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030768 oprava BA580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 307,79 € 13.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030789 oprava BA580IU - doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 131,21 € 19.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000030767 oprava BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 264,60 € 13.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030767 oprava BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 264,60 € 13.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030662 oprava tlačiarní Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 168,00 € 24.07.2023 04.08.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030166 Oprava vozidla BL-003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 240,24 € 21.02.2023 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030034 partnerstvo Lingvakvíz Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 E@I 42013551 2 500,00 € 17.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030682 PC 187/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 67,52 € 26.07.2023 09.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030721 Peter Havala Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Peter Havala 100,00 € 21.08.2023 23.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030123 Pevná linka 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,89 € 07.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030894 pevná linka 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,66 € 07.11.2023 20.11.2023 21.11.2023 Faktúra
0000030894 pevná linka 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,66 € 07.11.2023 20.11.2023 21.11.2023 Faktúra
0000030963 pevná linka 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,86 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030963 pevná linka 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,86 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030014 pevná linka 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,20 € 13.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030203 Pevná linka 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,70 € 07.03.2023 10.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030279 Pevná linka 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,77 € 11.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030402 Pevná linka 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,01 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030524 pevná linka 5/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,94 € 05.06.2023 12.06.2023 14.06.2023 Faktúra
0000030614 Pevná linka 6/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,28 € 06.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030699 pevná linka 7/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,38 € 08.08.2023 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030739 pevná linka 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,68 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »