0000030780 |
BOZP, PZS a OPP 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030040 |
Bratislavská vodárenská s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
04.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030103 |
catering |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
49,20 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030594 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 280,75 € |
24.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030117 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030208 |
catering EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030795 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
427,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030796 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030797 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030115 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030591 |
celoročné pneumatiky Toyo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
366,10 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030516 |
členský poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CHAIN5 |
|
|
75,00 € |
13.09.2022 |
|
14.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030205 |
členský poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
26.04.2022 |
|
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030056 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
160,00 € |
16.02.2022 |
|
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030027 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 139,00 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030026 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030085 |
CP 1 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
79,11 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030192 |
CP 10 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,10 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030372 |
CP 10 Valovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Stanislava Valovičová |
|
|
48,28 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030404 |
CP 100 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
146,55 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030405 |
CP 101 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
6,00 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030440 |
CP 103 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
225,60 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030441 |
CP 104 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
225,60 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030388 |
CP 105 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
78,84 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030360 |
CP 106 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
37,78 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030361 |
CP 107 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
143,73 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030323 |
CP 108 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
9,20 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030193 |
CP 11 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
15,70 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030371 |
CP 11 Puzder |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
47,64 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030381 |
CP 110 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
4,40 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |