0000030161 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030111 |
strážbe služby 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
79,68 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030098 |
výkony PCO 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
2,78 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030028 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030592 |
audit EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
24.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030265 |
ref. CP ZENIT SOŠ železni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
76,82 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030130 |
vzdelávací kurz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
2 500,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030105 |
vzdelávací kurz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
980,00 € |
14.03.2022 |
|
17.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030310 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
240,00 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030591 |
celoročné pneumatiky Toyo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
366,10 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030627 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Devín |
31395741 |
|
6 294,00 € |
28.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030733 |
EIS na správu registratúr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030656 |
zabezpečenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Compass Group Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
4 702,14 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030106 |
licencia eTlačivá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
215,00 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030503 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
07.09.2022 |
|
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030451 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030341 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030301 |
systém SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030803 |
PHM 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
185,71 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030599 |
konferencia ENC Europass |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. |
31320589 |
|
6 974,70 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030134 |
tlačová správa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
270,00 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030317 |
prenájom priestorov EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie ROVÁS |
31298630 |
|
480,00 € |
21.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030194 |
vložné konferencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
120,00 € |
20.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030391 |
sprievodcovské služby AGR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLORA TOUR s.r.o. |
17317363 |
|
108,00 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030315 |
SOK - Stravné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
794,64 € |
17.06.2022 |
|
23.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030314 |
SOK - Stravné 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 085,70 € |
17.06.2022 |
|
23.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030101 |
SOK Stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
897,60 € |
17.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030079 |
SOK Stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
858,00 € |
24.02.2022 |
|
08.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030031 |
SOK Stravné 09-12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
3 003,00 € |
26.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
ref. CP ZENIT gym. T. Akv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského |
17078334 |
|
17,64 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |