0000030624 |
CP 224 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030609 |
CP 163 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
80,22 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030611 |
CP 191 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030610 |
CP 185 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
137,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030506 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
140,00 € |
09.09.2022 |
|
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030487 |
ZPC 32 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
24,24 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030478 |
CP 139 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
6,00 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030390 |
CP 116 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
31,70 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030345 |
vecné ceny Velux 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
29.06.2022 |
|
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030306 |
CP 67 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
15,10 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030305 |
CP 54 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
120,82 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030245 |
ZPC 12 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
14,77 € |
23.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030174 |
CP 29 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
40,38 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030172 |
CP 30 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
104,04 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030074 |
CP 7 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
28,20 € |
22.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030413 |
občerstvenie AGROMECHATRO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
259,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030573 |
CP 243 Priesolová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Priesolová Tatiana Mgr. |
|
|
79,88 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030414 |
prekladateľské služby AGR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
245,70 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030740 |
CP 260 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
151,84 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030621 |
CP 214 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030607 |
CP 190 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
66,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030608 |
CP 192 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030389 |
CP 117 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
46,60 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030023 |
SOK CP 02/2021 Pomajobová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
47,23 € |
24.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030354 |
preplatenie výdavkov semi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
81,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
290,00 € |
26.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030230 |
konferenčný poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
6 050,00 € |
17.05.2022 |
|
26.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030646 |
CP NP SOK 27 Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
79,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030026 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030130 |
vzdelávací kurz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
2 500,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |