Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030348 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 26,14 € 18.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030329 TPC 93/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 38,90 € 16.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030363 TPC 97/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 108,30 € 26.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000030240 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 22.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030302 TPC 88/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daniel Ňarjaš 00000708 13,25 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030118 notebooky s príslušenstvo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 3 192,48 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030119 tlačiareň Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 552,00 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030256 nákup IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 209,16 € 28.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030064 TPC 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 143,20 € 29.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030191 TPC 6/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dorčáková Lenka 144,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030081 stravné 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 984,50 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030146 stravné 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 890,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030260 Stravné 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 852,20 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030311 stravné + karta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 75,60 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030385 stravné 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 998,31 € 02.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030352 ZPC 30/2024 Vantuch Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 e-Tours d.o.o. 11578972258 298,00 € 19.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030370 školenie Úradné dokumenty Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 26.04.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030361 školenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 294,00 € 23.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000030038 školenie Microsoft Planne Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 edu365 s.r.o. 53666445 390,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030116 Refernet 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 21 700,00 € 16.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030110 Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 9 750,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030091 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EfVET Central Office 250,00 € 07.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030235 stretnutie ambasádorov-ob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030224 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,22 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030223 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,23 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030225 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 659,55 € 19.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030206 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gajdošová Andrea Mgr. MBA 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030007 preplatenie mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 144,47 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »