Faktúra č. 0000030081

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030081
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 2/2024
  • Dátum doručenia: 01.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 1 984,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030842
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030842 stravné 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 984,50 € 31.01.2024 01.02.2024 05.02.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030110 pošta 12/2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 514,00 € 12.01.2015 05.02.2015 06.02.2015 Faktúra
0000030441 pošta 01/2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 574,95 € 12.02.2015 02.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000031006 pošta 02/2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 359,45 € 12.03.2015 23.03.2015 09.04.2015 Faktúra
0000031384 posta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 400,10 € 16.04.2015 24.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000032542 posta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 492,20 € 16.06.2015 23.06.2015 25.06.2015 Faktúra
0000033281 posta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 873,15 € 20.01.2015 29.07.2015 03.08.2015 Faktúra
0000034188 posta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 277,45 € 03.09.2015 09.09.2015 20.10.2015 Faktúra
0000035866 posta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 446,00 € 04.11.2015 10.11.2015 08.12.2015 Faktúra
0000036544 posta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 835,80 € 20.11.2015 14.12.2015 18.01.2016 Faktúra
Tlačiť