Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030146 stravné lístky 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 8 820,76 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030079 stravné lístky 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 957,83 € 11.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030165 stravné lístky 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 577,93 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030412 stravné 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 540,39 € 09.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030051 stravné lístky 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 797,32 € 22.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030006 stravné lístky 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 12 102,54 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030610 stravné 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 948,17 € 23.07.2021 29.07.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030668 stravné 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 430,08 € 11.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030720 stravné 07813 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 929,61 € 10.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030719 stravné 02104 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 775,73 € 10.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030247 DUMAR-SK s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030247 DUMAR-SK s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030248 Dunauto DS s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dunauto DS s.r.o. 46380264 6 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030250 E-Consulting Slovakia s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 E-Consulting Slovakia s.r.o. 45330697 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030250 E-Consulting Slovakia s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 E-Consulting Slovakia s.r.o. 45330697 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030950 partnerstvo na LingvaKvíz Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 E@I 42013551 2 000,00 € 26.11.2021 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030252 ECCO Slovakia, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ECCO Slovakia, a.s. 35745916 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030254 ECOLOGY LIFE s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ECOLOGY LIFE s.r.o. 44509618 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030254 ECOLOGY LIFE s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ECOLOGY LIFE s.r.o. 44509618 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030254 ECOLOGY LIFE s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ECOLOGY LIFE s.r.o. 44509618 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030746 školenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 188,00 € 23.09.2021 29.09.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030459 Eduard Hesek Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Eduard Hesek 33812802 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030026 Cedefop zabezpečenie úloh Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 9 750,00 € 01.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030025 ReferNet výstupy 2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 21 700,00 € 01.02.2021 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030109 členský poplatok 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EfVET Central Office 160,00 € 14.04.2021 16.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030256 EKoM, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EKoM, s. r. o. 50685813 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030259 Ekonoom.sk s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ekonoom.sk s.r.o. 47392827 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030261 EKOPORA spol. s r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EKOPORA spol. s r. o. 36629529 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030261 EKOPORA spol. s r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EKOPORA spol. s r. o. 36629529 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030263 ELEKTRIC s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ELEKTRIC s.r.o. 46466410 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »