0000030087 |
*Nájom NR CO 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030552 |
1. Vzor vnútorného predpisu pre výber zamestnanca medzi stravovaciupoukážkou/ kartou a finančným príspevkom zamestnávate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
|
12,00 € |
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030552 |
1. Vzor vnútorného predpisu pre výber zamestnanca medzi stravovaciupoukážkou/ kartou a finančným príspevkom zamestnávate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
|
12,00 € |
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030552 |
1. Vzor vnútorného predpisu pre výber zamestnanca medzi stravovaciupoukážkou/ kartou a finančným príspevkom zamestnávate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
|
12,00 € |
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030551 |
Sťahovanie kancelárskych priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JP RAVEN s.r.o. |
51990121 |
|
2 100,00 € |
23.03.2021 |
31.05.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030551 |
Sťahovanie kancelárskych priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JP RAVEN s.r.o. |
51990121 |
|
2 100,00 € |
23.03.2021 |
31.05.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030085 |
zásielky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
15,41 € |
16.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030084 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
9,75 € |
16.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030083 |
Mobily 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
201,60 € |
12.03.2021 |
|
07.05.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030082 |
Nájom ZA 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
12.03.2021 |
|
17.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030081 |
PZP BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
31,53 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030079 |
stravné lístky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 957,83 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030080 |
Diners karta 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
207,31 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030077 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,51 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030078 |
kopírky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
268,34 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030072 |
video EUROPASS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
09.03.2021 |
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030071 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030075 |
mobily 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
737,35 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030074 |
internet 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030070 |
nájom 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |