0000030288 |
Fusion Group s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fusion Group s.r.o. |
47154276 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030238 |
Kristína Bugárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kristína Bugárová |
33475377 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030238 |
Kristína Bugárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kristína Bugárová |
33475377 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030290 |
MARIMAR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MARIMAR s.r.o. |
46058184 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030290 |
MARIMAR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MARIMAR s.r.o. |
46058184 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030357 |
K&K Benefit, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K&K Benefit, s.r.o. |
36274631 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030362 |
Moitin s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moitin s.r.o. |
47349069 |
|
10 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030320 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
36294659 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030304 |
HÍLEK a spol., a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030320 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
36294659 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030357 |
K&K Benefit, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K&K Benefit, s.r.o. |
36274631 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |