0000030568 |
Plechová univerzálna skriňa - dvojkrídlová, uzamykateľná:Výška skrine: 1990 mmmHĺbka skrine: 435 mmŠirka skrine: 1000 mm |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
233,76 € |
01.06.2021 |
15.06.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030568 |
Plechová univerzálna skriňa - dvojkrídlová, uzamykateľná:Výška skrine: 1990 mmmHĺbka skrine: 435 mmŠirka skrine: 1000 mm |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
233,76 € |
01.06.2021 |
15.06.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030408 |
InterWay Fa celok 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
1 884 000,00 € |
31.05.2021 |
|
07.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030566 |
Fakturačný celok č. 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
1 884 000,00 € |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
07.06.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030566 |
Fakturačný celok č. 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
1 884 000,00 € |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030566 |
Fakturačný celok č. 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
1 884 000,00 € |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030401 |
CP 5 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
103,06 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030399 |
SOM 2021 - Mladý ekofarmá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
3 322,57 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030402 |
ESET licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
iServices s.r.o. |
43872930 |
|
1 758,00 € |
28.05.2021 |
|
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030403 |
vládny audit pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
6,10 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030405 |
vládny audit pokuta 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
1 500,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030404 |
vládny audit pokuta 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
2 094,66 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030398 |
likvidácia vozidiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
540,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030406 |
audit EQAVET II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030397 |
oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
502,68 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030400 |
CP 4 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
98,78 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030407 |
audit EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030394 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
27.05.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030396 |
35012 ZPC 4 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
575,00 € |
27.05.2021 |
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030395 |
35012 ZPC 3 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
27.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |