Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700053 Nástupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 16,00 € 11.01.2023 12.01.2023 18.01.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700054 Seminár - ročné zúčtovanie dane za rok 2022 - odborné vzdelávaniezamestnancov. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 17.01.2023 16.01.2023 18.01.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700052 Stravné január 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 854,36 € 02.01.2023 02.01.2023 18.01.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700056 Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 06.02.2023 06.02.2023 17.02.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700055 Stravné február 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 408,82 € 01.02.2023 01.02.2023 17.02.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700006 Stravné január 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 817,64 € 02.01.2023 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700008 Odborné školenie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 16.01.2023 26.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700011 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 10.01.2023 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700009 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 17.01.2023 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700318 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 104,55 € 06.01.2023 13.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700007 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 04.01.2023 03.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700005 PZP SMV superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 181,35 € 12.01.2023 12.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700004 PZP SMV fabia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 103,45 € 12.01.2023 12.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700003 PZP SMV octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 135,73 € 12.01.2023 12.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700000 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 03.01.2023 17.01.2023 01.03.2023 Faktúra
0000700057 Stravné marec 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 625,25 € 01.03.2023 01.03.2023 01.03.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700032 OK Nemecký jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 239,36 € 20.01.2023 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700037 OK Anglický jazyk SŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 479,64 € 23.01.2023 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700029 OK Dejepisnej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 227,78 € 09.02.2023 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700028 OK Biologickej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 146,08 € 15.02.2023 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »