Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700227 Kancelárska technika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Datacomp, s.r.o. 36212466 28 532,64 € 07.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000700230 Nákup valcov a tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Magic Print s.r.o. 36617661 12 873,60 € 25.11.2022 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700034 Nákup tonerov:827A: (CF300A) – 4ks, (CF301A) – 3ks, (CF302A) – 3ks, (CF303A)- 3ksOKI 46490621 – 14ks, OKI 46490622 – 14k Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Magic Print s.r.o. 36617661 12 873,60 € 09.11.2022 11.11.2022 14.11.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700308 Kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 8 893,50 € 22.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700044 Nákup kancelárskych potrieb pre potreby RUŠS TT. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 8 893,50 € 09.12.2022 16.12.2022 19.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700060 KK súťaže podľa zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SOŠ chemická 17053811 8 800,00 € 21.04.2022 09.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700209 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 10.10.2022 25.10.2022 09.11.2022 Faktúra
0000700165 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 08.07.2022 22.07.2022 30.07.2022 Faktúra
0000700033 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 11.04.2022 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000700001 IP telefónia a internetové pripojenie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 4 600,00 € 03.01.2022 30.12.2022 13.04.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700050 Nákup mobilných telefonov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 4 252,70 € 27.12.2022 31.12.2022 30.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700316 Mobilné telefony Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 4 063,70 € 29.12.2022 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0000700310 Vyhodnotenie olympiád Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času DS 42299080 3 969,18 € 20.12.2022 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000700181 IS WeM-WebManager Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWECK, spol. s r.o. 17333423 3 547,80 € 31.07.2022 30.08.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700069 Služby v zmysle dohody Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 528,40 € 25.04.2022 16.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700295 CK časopisu Katedra Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás 54187524 3 000,00 € 17.10.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
0000700272 Súťaže detí a žiakov 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZUŠ Mikuláša Schneidera -Trnavského 34000208 3 000,00 € 09.11.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700148 Celoslovenské kolo súťaže Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. 45739935 3 000,00 € 21.06.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000700271 Výmena klimatizácií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad 50712721 2 866,82 € 10.12.2022 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700040 Výmena klimatizačných jednotiek v kanceláriách č. 320 a 325 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad 50712721 2 866,82 € 02.12.2022 09.12.2022 06.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »