0000700227 |
Kancelárska technika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
28 532,64 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700230 |
Nákup valcov a tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700034 |
Nákup tonerov:827A: (CF300A) – 4ks, (CF301A) – 3ks, (CF302A) – 3ks, (CF303A)- 3ksOKI 46490621 – 14ks, OKI 46490622 – 14k |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
14.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700308 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
8 893,50 € |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700044 |
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby RUŠS TT. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
8 893,50 € |
09.12.2022 |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700060 |
KK súťaže podľa zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ chemická |
17053811 |
|
8 800,00 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700209 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
10.10.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700165 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
08.07.2022 |
|
22.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700033 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700001 |
IP telefónia a internetové pripojenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
4 600,00 € |
03.01.2022 |
30.12.2022 |
|
13.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700050 |
Nákup mobilných telefonov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 252,70 € |
27.12.2022 |
31.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700316 |
Mobilné telefony |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 063,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700310 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
3 969,18 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700181 |
IS WeM-WebManager |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
31.07.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700069 |
Služby v zmysle dohody |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 528,40 € |
25.04.2022 |
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700295 |
CK časopisu Katedra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás |
54187524 |
|
3 000,00 € |
17.10.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700272 |
Súťaže detí a žiakov 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZUŠ Mikuláša Schneidera -Trnavského |
34000208 |
|
3 000,00 € |
09.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700148 |
Celoslovenské kolo súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
3 000,00 € |
21.06.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700271 |
Výmena klimatizácií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad |
50712721 |
|
2 866,82 € |
10.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700040 |
Výmena klimatizačných jednotiek v kanceláriách č. 320 a 325 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad |
50712721 |
|
2 866,82 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |