Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700124 Umývanie okien a žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 142,31 € 11.04.2024 01.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700032 Dobropis v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 542,09 € 13.02.2024 13.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000700012 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 156,45 € 02.02.2024 23.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700010 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 01.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700033 Matematická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 222,94 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700034 Olympiáda informatika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 72,09 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700029 Chemická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 498,82 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700097 Španielský jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 217,29 € 11.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700100 Francúzsky jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 332,93 € 11.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700073 Nemecký jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 241,28 € 19.02.2024 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700062 Anglický jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 278,79 € 19.02.2024 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000700001 PZP Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 151,19 € 02.01.2024 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700004 Poistenie Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 827,35 € 03.01.2024 10.01.2024 15.01.2024 Faktúra
0000700098 Slovenská jazyk a lit. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Angely Merici 00588032 307,61 € 12.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700054 Vybavenie lekárničky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Fakultná nemocnica Trnava 00610381 74,50 € 08.03.2024 05.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700119 Vybavenie lekárničky úradu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Fakultná nemocnica Trnava 00610381 74,50 € 07.03.2024 01.03.2024 21.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700027 Technická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Stredná odborná škola technická 00891568 543,57 € 07.02.2024 21.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000700094 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským 17050103 686,40 € 01.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700036 Svetlo a žiarovky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 146,16 € 20.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000700113 Výmena nefunkčného svietidla v kancelárii č. 305 a výmenana vypálenýchžiaroviek v kancelárií č. 319. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 146,16 € 07.02.2024 01.02.2024 23.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
1 2 3 4 5 6 »