0000700384 |
Poštovné november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
261,05 € |
11.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700389 |
Tepovanie stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
11.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700400 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
17055237 |
|
298,94 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700103 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4 059,35 € |
08.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700376 |
Nákup nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 509,60 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700371 |
Montáž podlahových krytín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 930,33 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700373 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 457,90 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700372 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
188,70 € |
07.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700381 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
500,00 € |
07.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700390 |
Vybavenie sekretariátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
546,32 € |
07.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700102 |
Vybavenie sekretariátu riaditeľa |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
546,32 € |
07.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700391 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700099 |
Tepovanie kresiel, sedačiek a stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700375 |
Spotrebný a hyg.materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 194,52 € |
06.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700100 |
Nákup nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 509,60 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700101 |
Nákup spotrebného a hygienického materiálu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 194,52 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700366 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700362 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700361 |
PHM november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
183,99 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |