0000700231 |
MIDI coolvolley žiačok ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
193,07 € |
11.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700230 |
Nákup valcov a tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700239 |
OK basketbal žiakov SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
149,76 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700253 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola |
36082058 |
|
2 699,80 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700240 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ elektronická |
17055385 |
|
2 000,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700242 |
Florbal mladších žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
414,01 € |
25.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700235 |
Streetbasket žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
394,43 € |
16.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700236 |
Nákup elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,90 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700244 |
Florbal mladších žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
921,86 € |
23.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700229 |
Olympiády zo SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
194,89 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700232 |
MIDI coolvolley žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
193,07 € |
14.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700213 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700211 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 697,85 € |
02.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700264 |
Nákup elektroniky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 204,70 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700293 |
Poézia a proza |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
1 600,00 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700273 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
331,57 € |
25.11.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700281 |
OK super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
418,25 € |
07.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700276 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
81,28 € |
06.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700250 |
MO stolný tenis ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
129,08 € |
26.10.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700266 |
MO v basketbale SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
351,04 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |