0000700411 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700370 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
717,92 € |
01.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700154 |
KK stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
717,32 € |
31.03.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700093 |
KK Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
714,97 € |
06.04.2023 |
|
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700350 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
704,03 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700393 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
700,96 € |
16.11.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700077 |
KK Enersol Sk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola elektrotech |
17055385 |
|
700,00 € |
09.03.2023 |
|
12.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700347 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
699,59 € |
16.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700321 |
Poštovné december 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
695,60 € |
12.01.2023 |
|
17.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700369 |
Zenit v elektronike |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola elektrotech |
17055385 |
|
670,00 € |
01.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700364 |
ZENIT programovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
670,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700367 |
Pohovka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
666,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700090 |
Nákup pohoviek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
666,00 € |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700296 |
Poštovné júl 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
654,35 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700389 |
Tepovanie stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
11.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700099 |
Tepovanie kresiel, sedačiek a stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700385 |
Zenit v strojárstve |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola technická |
00158984 |
|
647,65 € |
29.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700064 |
Stravné máj 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
643,28 € |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700239 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
642,72 € |
31.03.2023 |
|
04.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700134 |
Stravné máj 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
640,72 € |
02.05.2023 |
|
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |