Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700121 Čistiace prostriedky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 109,34 € 13.03.2024 01.03.2024 26.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700123 Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies štyroch SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 112,80 € 08.04.2024 01.04.2024 16.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700103 Prezutie SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 112,80 € 12.04.2024 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700081 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 133,35 € 02.04.2024 16.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700008 Stravné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 138,03 € 31.01.2024 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
0000700112 Stravné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 138,57 € 01.02.2024 01.02.2024 15.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700044 Futsal žiakov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 138,86 € 07.02.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000700039 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000700009 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700002 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700104 Bedminton Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 141,87 € 06.02.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700124 Umývanie okien a žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 142,31 € 11.04.2024 01.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700051 Futsal žiakov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 142,73 € 13.02.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000700036 Svetlo a žiarovky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 146,16 € 20.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000700113 Výmena nefunkčného svietidla v kancelárii č. 305 a výmenana vypálenýchžiaroviek v kancelárií č. 319. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 146,16 € 07.02.2024 01.02.2024 23.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700080 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 31.03.2024 12.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700021 Servis Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 150,00 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700110 Oprava sedačky vodiča Škoda SuperB TT004IY Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 150,00 € 22.01.2024 01.01.2024 30.01.2024 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700001 PZP Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 151,19 € 02.01.2024 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700045 Basketbal 3x3 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 153,15 € 12.02.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »