0000700355 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
200,34 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700239 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
642,72 € |
31.03.2023 |
|
04.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700201 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
148,44 € |
30.04.2023 |
|
27.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700334 |
STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
300,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700375 |
Spotrebný a hyg.materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 194,52 € |
06.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700254 |
Športové hry |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Reedukačné centrum |
00163317 |
|
3 616,86 € |
12.06.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700324 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700284 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
17.07.2023 |
|
01.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700101 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
14.04.2023 |
|
28.04.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700011 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
10.01.2023 |
|
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700009 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
17.01.2023 |
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700315 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
247,72 € |
30.07.2023 |
|
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700271 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
247,81 € |
18.05.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700240 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
346,58 € |
20.06.2023 |
|
25.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700236 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
228,36 € |
27.04.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700209 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
249,16 € |
25.05.2023 |
|
04.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700222 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
278,69 € |
03.05.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700227 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Senica |
00400106 |
|
281,19 € |
31.05.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700193 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
317,20 € |
15.05.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700180 |
Školský zákon 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
29.05.2023 |
|
12.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |