0000700203 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,10 € |
30.09.2022 |
|
21.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700274 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
05.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700285 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
21.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700274 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
05.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700213 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700208 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,50 € |
05.10.2022 |
|
04.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700193 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 151,41 € |
06.09.2022 |
|
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700182 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
03.08.2022 |
|
02.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700125 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.07.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700094 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
03.06.2022 |
|
01.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700076 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.05.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700067 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
141,60 € |
02.05.2022 |
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700034 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.04.2022 |
|
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700015 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 335,43 € |
03.03.2022 |
|
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700009 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
958,61 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700008 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,88 € |
08.03.2022 |
03.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700004 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
958,61 € |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700254 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ technická |
00891649 |
|
645,71 € |
24.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700272 |
Súťaže detí a žiakov 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZUŠ Mikuláša Schneidera -Trnavského |
34000208 |
|
3 000,00 € |
09.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700226 |
Super florbal pohár ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
194,99 € |
26.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |