Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700056 Poštovné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 092,50 € 08.03.2024 15.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700023 Poštovné január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 94,50 € 08.02.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000700143 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 399,04 € 09.04.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700103 Prezutie SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 112,80 € 12.04.2024 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700127 PROFIvzdelávanie - ročné predplatné vzdelávania Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 348,00 € 18.04.2024 01.05.2024 30.04.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700121 PZP + havarijné T-CROSS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 569,76 € 15.04.2024 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700120 PZP + havarijné T-ROC Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 693,80 € 15.04.2024 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700001 PZP Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 151,19 € 02.01.2024 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700031 Reprezentačné výdavky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 76,62 € 15.02.2024 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700139 Ročné Profivzdelávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 348,00 € 24.04.2024 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700099 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 399,81 € 20.02.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700048 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 380,52 € 26.02.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000700128 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 306,16 € 11.03.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700117 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 426,44 € 18.03.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700130 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Senica 00400106 427,20 € 21.03.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700040 Servis klimatizácií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad s.r.o. 50712721 459,00 € 04.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000700116 Servis klimatizačných jednotiek - 5ks Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad s.r.o. 50712721 459,00 € 23.02.2024 01.05.2024 27.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700021 Servis Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 150,00 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700120 Školenie: Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PROEKO, s.r.o. 35900831 94,00 € 13.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700098 Slovenská jazyk a lit. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Angely Merici 00588032 307,61 € 12.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »