0000700081 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,35 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700039 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700009 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2024 |
|
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700002 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700038 |
OK Futsal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
177,95 € |
30.01.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700034 |
Olympiáda informatika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
72,09 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700059 |
Olympiáda ľudských práv |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
449,95 € |
08.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700066 |
Olympiáda nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
186,06 € |
01.02.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700129 |
Oprava a výmena žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
365,10 € |
30.04.2024 |
01.05.2024 |
|
07.05.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700110 |
Oprava sedačky vodiča Škoda SuperB TT004IY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
150,00 € |
22.01.2024 |
01.01.2024 |
|
30.01.2024 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700094 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským |
17050103 |
|
686,40 € |
01.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700129 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
396,26 € |
12.03.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700137 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
342,77 € |
26.02.2024 |
|
10.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700145 |
PHM apríl 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
347,95 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700408 |
PHM December 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
217,07 € |
02.01.2024 |
|
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700049 |
PHM február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
237,89 € |
02.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700007 |
PHM január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
278,43 € |
02.02.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700074 |
PHM marec 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
284,02 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700004 |
Poistenie Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
827,35 € |
03.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700412 |
Poštovné december 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
226,20 € |
10.01.2024 |
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |