Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700081 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 133,35 € 02.04.2024 16.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700039 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000700009 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.02.2024 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0000700002 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700038 OK Futsal žiakov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 177,95 € 30.01.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000700034 Olympiáda informatika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 72,09 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700059 Olympiáda ľudských práv Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 449,95 € 08.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000700066 Olympiáda nemecký jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola s MŠ J.Bottu 36080594 186,06 € 01.02.2024 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700129 Oprava a výmena žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 365,10 € 30.04.2024 01.05.2024 07.05.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700110 Oprava sedačky vodiča Škoda SuperB TT004IY Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 150,00 € 22.01.2024 01.01.2024 30.01.2024 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700094 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským 17050103 686,40 € 01.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700129 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 396,26 € 12.03.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700137 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 342,77 € 26.02.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700145 PHM apríl 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 347,95 € 03.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000700408 PHM December 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 217,07 € 02.01.2024 09.01.2024 31.01.2024 Faktúra
0000700049 PHM február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 237,89 € 02.03.2024 08.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700007 PHM január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 278,43 € 02.02.2024 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0000700074 PHM marec 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 284,02 € 02.04.2024 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700004 Poistenie Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 827,35 € 03.01.2024 10.01.2024 15.01.2024 Faktúra
0000700412 Poštovné december 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 226,20 € 10.01.2024 16.02.2024 27.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »