Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700058 Anglický jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 51279177 64,41 € 02.02.2023 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000700243 Pracovná porada Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Mgr. Petra Kudličková 50912348 960,00 € 16.06.2023 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0000700288 Servis klimatizácie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad s.r.o. 50712721 459,00 € 01.08.2023 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700067 Servis klimatizačných jednotiek - 5ks Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad s.r.o. 50712721 459,00 € 22.05.2023 20.06.2023 31.05.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700328 Tonery a príslušenstvo Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Damedis s.r.o. 47864249 8 193,48 € 12.10.2023 26.10.2023 03.11.2023 Faktúra
0000700082 Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Damedis s.r.o. 47864249 8 193,48 € 06.10.2023 12.10.2023 27.10.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700344 Tlačiareň Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 EKO TONER s.r.o 47689650 1 475,62 € 20.11.2023 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700093 Nákup multifukncie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 EKO TONER s.r.o 47689650 1 475,62 € 20.11.2023 20.11.2023 29.11.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700362 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700335 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.11.2023 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
0000700307 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.10.2023 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700298 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.09.2023 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700289 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.08.2023 16.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700255 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 03.07.2023 17.07.2023 26.07.2023 Faktúra
0000700213 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.06.2023 16.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0000700137 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.05.2023 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700068 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.04.2023 14.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0000700043 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.03.2023 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000700010 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.02.2023 16.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700000 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 03.01.2023 17.01.2023 01.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »