0000700058 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
64,41 € |
02.02.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700243 |
Pracovná porada |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Mgr. Petra Kudličková |
50912348 |
|
960,00 € |
16.06.2023 |
|
30.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700288 |
Servis klimatizácie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad s.r.o. |
50712721 |
|
459,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700067 |
Servis klimatizačných jednotiek - 5ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad s.r.o. |
50712721 |
|
459,00 € |
22.05.2023 |
20.06.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700328 |
Tonery a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
12.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700082 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
06.10.2023 |
12.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700344 |
Tlačiareň |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
1 475,62 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700093 |
Nákup multifukncie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
1 475,62 € |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700362 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700335 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700307 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700298 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700289 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700255 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700213 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.06.2023 |
|
16.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700137 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.05.2023 |
|
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700068 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700043 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700010 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700000 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |