0000700047 |
OK florbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,62 € |
30.03.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700077 |
OK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
273,52 € |
05.05.2022 |
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700052 |
Mc Donald Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
132,92 € |
14.04.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700045 |
KK Dejepisná olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
840,25 € |
23.03.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700044 |
OK Cemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
274,44 € |
28.03.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700022 |
OK vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
130,09 € |
21.03.2022 |
|
31.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700024 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
223,24 € |
16.03.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700021 |
OK Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
437,28 € |
17.03.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700017 |
OK Basketbal študentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,77 € |
14.03.2022 |
|
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700016 |
OK Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,77 € |
14.03.2022 |
|
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700304 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
1 436,16 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700046 |
Nákup hygienických potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
1 512,08 € |
15.12.2022 |
22.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700320 |
Poštovné november 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
614,40 € |
31.12.2022 |
|
19.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700297 |
Poštovné - oktober 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
510,80 € |
11.11.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700222 |
Poštovné - September 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
322,15 € |
12.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700200 |
Poštovné - August 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
671,20 € |
09.09.2022 |
|
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700183 |
Poštovné - Júl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
708,95 € |
10.08.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700170 |
Poštovné - Jún 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
444,95 € |
12.07.2022 |
|
19.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700132 |
Pošta - ťarchopis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,75 € |
01.07.2022 |
|
08.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Poštovné máj 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
649,15 € |
10.06.2022 |
|
18.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |