Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700047 OK florbal žiakov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 129,62 € 30.03.2022 03.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000700077 OK Slávik Slovenska Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 273,52 € 05.05.2022 25.05.2022 10.06.2022 Faktúra
0000700052 Mc Donald Cup Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 132,92 € 14.04.2022 03.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000700045 KK Dejepisná olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 840,25 € 23.03.2022 03.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000700044 OK Cemická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 274,44 € 28.03.2022 03.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000700022 OK vybíjaná žiačok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 130,09 € 21.03.2022 31.03.2022 13.04.2022 Faktúra
0000700024 OK Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 223,24 € 16.03.2022 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700021 OK Fyzikálna olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 437,28 € 17.03.2022 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700017 OK Basketbal študentov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 129,77 € 14.03.2022 24.03.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700016 OK Basketbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 129,77 € 14.03.2022 24.03.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700304 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 1 436,16 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700046 Nákup hygienických potrieb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 1 512,08 € 15.12.2022 22.12.2022 19.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700320 Poštovné november 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 614,40 € 31.12.2022 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700297 Poštovné - oktober 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 510,80 € 11.11.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000700222 Poštovné - September 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 322,15 € 12.10.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000700200 Poštovné - August 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 671,20 € 09.09.2022 17.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700183 Poštovné - Júl 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 708,95 € 10.08.2022 16.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700170 Poštovné - Jún 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 444,95 € 12.07.2022 19.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000700132 Pošta - ťarchopis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 7,75 € 01.07.2022 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0000700098 Poštovné máj 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 649,15 € 10.06.2022 18.07.2022 30.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »