0000700230 |
Nákup valcov a tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700034 |
Nákup tonerov:827A: (CF300A) – 4ks, (CF301A) – 3ks, (CF302A) – 3ks, (CF303A)- 3ksOKI 46490621 – 14ks, OKI 46490622 – 14k |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
14.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700320 |
Poštovné november 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
614,40 € |
31.12.2022 |
|
19.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700297 |
Poštovné - oktober 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
510,80 € |
11.11.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700222 |
Poštovné - September 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
322,15 € |
12.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700200 |
Poštovné - August 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
671,20 € |
09.09.2022 |
|
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700183 |
Poštovné - Júl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
708,95 € |
10.08.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700170 |
Poštovné - Jún 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
444,95 € |
12.07.2022 |
|
19.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700132 |
Pošta - ťarchopis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,75 € |
01.07.2022 |
|
08.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Poštovné máj 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
649,15 € |
10.06.2022 |
|
18.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700080 |
Poštovné apríl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
126,15 € |
11.05.2022 |
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700055 |
Poštovné Marec |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 059,05 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700020 |
Poštovné Február |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
727,55 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700008 |
Poštovné Január |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
43,65 € |
31.01.2022 |
|
18.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700304 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
1 436,16 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700046 |
Nákup hygienických potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
1 512,08 € |
15.12.2022 |
22.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700115 |
OK Mini futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
146,26 € |
31.05.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700259 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
245,47 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700258 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
401,75 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700234 |
Streetbasket žiačok ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
400,81 € |
21.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |