0000700009 |
Stravné marec |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 043,01 € |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
16.03.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700005 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 980,22 € |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
01.02.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700004 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 750,50 € |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
28.01.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700298 |
Nákup autopotrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700306 |
Nákup vybavenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 527,17 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700316 |
Mobilné telefony |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 063,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700317 |
Mobilné telefony |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
189,00 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700315 |
Nákup elektro a šálky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
141,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700050 |
Nákup mobilných telefonov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 252,70 € |
27.12.2022 |
31.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700051 |
Nákup elektrospotrebičov a batérií pre potreby RUŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
141,70 € |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700296 |
Spotrebný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700264 |
Nákup elektroniky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 204,70 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700045 |
Nákup spotrebného materiálu pre potreby RUŠS v TT. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700048 |
Nákup predlžovacích káblov, kancelárskych stoličiek a ventilátorov prepotreby RUŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 527,15 € |
19.10.2022 |
23.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700047 |
Nákup autokozmetiky, nájstrojov do dielne |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.11.2022 |
21.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700043 |
Nákup LCD projektora Epson EB-FH06, vysokotlakového čistača K 3 PowerControl Car *EU, Skartovačky Fellowes Lyra 3v1, pri |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 204,70 € |
06.12.2022 |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700236 |
Nákup elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,90 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700037 |
Nákup:automatický kávovar DeLonghi PrimaDonna Soul ECAM 610.75 MB,umývačka riadu Gorenje GI520E15X |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,89 € |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
28.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700167 |
Ex.HDD 1TB |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,89 € |
13.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700024 |
Externý disk 1TTB |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,89 € |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
14.07.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |