Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700112 Stravné február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 138,57 € 01.02.2024 01.02.2024 15.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700000 Stravné január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 526,94 € 02.01.2024 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700108 Stravné január 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 529,06 € 02.01.2024 02.01.2024 15.01.2024 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700036 Svetlo a žiarovky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 146,16 € 20.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000700113 Výmena nefunkčného svietidla v kancelárii č. 305 a výmenana vypálenýchžiaroviek v kancelárií č. 319. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 146,16 € 07.02.2024 01.02.2024 23.02.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700054 Vybavenie lekárničky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Fakultná nemocnica Trnava 00610381 74,50 € 08.03.2024 05.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700119 Vybavenie lekárničky úradu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Fakultná nemocnica Trnava 00610381 74,50 € 07.03.2024 01.03.2024 21.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700098 Slovenská jazyk a lit. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Angely Merici 00588032 307,61 € 12.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700094 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským 17050103 686,40 € 01.03.2024 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000700033 Matematická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 222,94 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700034 Olympiáda informatika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 72,09 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700029 Chemická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 498,82 € 12.02.2024 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
0000700091 Matematická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 395,46 € 04.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700093 Biologická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 1 038,57 € 04.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700092 Biologická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 645,33 € 04.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700090 Geografická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 499,43 € 04.04.2024 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000700055 Výmena batérií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. 45415340 465,36 € 13.03.2024 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
0000700118 Výmena vodovodných batérií, ohrievača na vodu a ventilu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. 45415340 465,36 € 04.03.2024 01.03.2024 21.03.2024 PaedDr. Marta Gubrická riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700001 PZP Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 151,19 € 02.01.2024 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
0000700004 Poistenie Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 827,35 € 03.01.2024 10.01.2024 15.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »