Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700101 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 14.04.2023 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700017 CPTT-ON-2022/002641-002 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 101,64 € 09.02.2023 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700009 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 17.01.2023 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700054 Čipová karta Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 14.03.2023 29.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000700059 Čipová karta Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 10.03.2023 10.03.2023 04.04.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700011 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 10.01.2023 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700362 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700335 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.11.2023 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
0000700307 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.10.2023 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700298 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.09.2023 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700289 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.08.2023 16.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700255 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 03.07.2023 17.07.2023 26.07.2023 Faktúra
0000700213 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.06.2023 16.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0000700137 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.05.2023 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700068 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.04.2023 14.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0000700043 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.03.2023 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000700010 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.02.2023 16.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700000 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 03.01.2023 17.01.2023 01.03.2023 Faktúra
0000700056 KK Spracovanie informácií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Obchodná akadémia Senica 00400220 461,42 € 07.03.2023 04.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000700323 Ck časopisu Katedra Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás 54187524 2 730,00 € 05.07.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »