0000700101 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
14.04.2023 |
|
28.04.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700017 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
101,64 € |
09.02.2023 |
|
02.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700009 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
17.01.2023 |
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700054 |
Čipová karta |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
14.03.2023 |
|
29.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700059 |
Čipová karta |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700011 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
10.01.2023 |
|
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700362 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700335 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700307 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700298 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700289 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700255 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700213 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.06.2023 |
|
16.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700137 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.05.2023 |
|
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700068 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700043 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700010 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700000 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700056 |
KK Spracovanie informácií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
461,42 € |
07.03.2023 |
|
04.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700323 |
Ck časopisu Katedra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás |
54187524 |
|
2 730,00 € |
05.07.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |