Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700348 Počítače Lenovo Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 920,49 € 20.11.2023 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700349 PC tablet, myš, switch Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 577,74 € 20.11.2023 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700092 Nákup notebooku, bezdrôtovej myši, počítačov, switchu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 3 498,23 € 20.11.2023 20.11.2023 29.11.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700374 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 01.12.2023 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700337 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 03.11.2023 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
0000700322 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 04.10.2023 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700302 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 07.09.2023 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700292 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 01.08.2023 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700261 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 01.07.2023 14.07.2023 26.07.2023 Faktúra
0000700218 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 01.06.2023 15.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000700153 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 03.05.2023 17.05.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700095 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 12.04.2023 26.04.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700048 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 02.03.2023 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000700020 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 06.02.2023 20.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700401 Nákup automobilu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Autoprofit, s.r.o. 36239763 33 667,00 € 22.12.2023 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
0000700403 nákup automobilu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Autoprofit, s.r.o. 36239763 33 667,00 € 22.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000700105 Nákup nového automobilu Škoda Octavia 2,0 TDI Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Autoprofit, s.r.o. 36239763 33 667,00 € 22.12.2023 29.12.2023 29.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700376 Nákup nábytku Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 B2B partner s.r.o. 44413467 4 509,60 € 08.12.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700100 Nákup nábytku Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 B2B partner s.r.o. 44413467 4 509,60 € 06.12.2023 01.12.2023 13.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700275 Vyhodnotenia olympiád Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času DS 42299080 783,08 € 22.06.2023 28.07.2023 10.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »