0000700256 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
2 000,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700268 |
OK Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
492,06 € |
02.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700260 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,07 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700241 |
OK basketbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
299,60 € |
24.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700272 |
Súťaže detí a žiakov 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZUŠ Mikuláša Schneidera -Trnavského |
34000208 |
|
3 000,00 € |
09.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700258 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
401,75 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700248 |
OK Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
699,14 € |
15.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700238 |
OK vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
249,63 € |
21.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700234 |
Streetbasket žiačok ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
400,81 € |
21.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700257 |
OK technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
509,87 € |
25.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700263 |
KK chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
1 230,42 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700217 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
74,26 € |
09.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700249 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
290,58 € |
22.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700228 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700231 |
MIDI coolvolley žiačok ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
193,07 € |
11.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700230 |
Nákup valcov a tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700239 |
OK basketbal žiakov SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
149,76 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700253 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola |
36082058 |
|
2 699,80 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700240 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ elektronická |
17055385 |
|
2 000,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700242 |
Florbal mladších žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
414,01 € |
25.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |