0000700256 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
2 000,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700258 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
401,75 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700240 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ elektronická |
17055385 |
|
2 000,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700038 |
Nákup zimnej kvapaliny do ostrekovačov pre tri SMV RUŠS v objeme 5litrov do teploty -20°C. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,90 € |
28.11.2022 |
05.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700273 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
331,57 € |
25.11.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700265 |
OK technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
993,17 € |
25.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700257 |
OK technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
509,87 € |
25.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700230 |
Nákup valcov a tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700242 |
Florbal mladších žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
414,01 € |
25.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700236 |
Nákup elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,90 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700037 |
Nákup:automatický kávovar DeLonghi PrimaDonna Soul ECAM 610.75 MB,umývačka riadu Gorenje GI520E15X |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,89 € |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
28.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700254 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ technická |
00891649 |
|
645,71 € |
24.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700270 |
OK technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
507,44 € |
24.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700241 |
OK basketbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
299,60 € |
24.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700245 |
MO vo volejbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
339,04 € |
23.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700262 |
OK super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
909,40 € |
23.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700244 |
Florbal mladších žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
921,86 € |
23.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700279 |
OK stolny tenis Trnava |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
130,64 € |
22.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700269 |
OK šport ZŠ a OGY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
119,04 € |
22.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700249 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
290,58 € |
22.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |