Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700319 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 31.12.2022 13.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700320 Poštovné november 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 614,40 € 31.12.2022 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700316 Mobilné telefony Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 4 063,70 € 29.12.2022 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0000700317 Mobilné telefony Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 189,00 € 29.12.2022 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0000700315 Nákup elektro a šálky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 141,70 € 29.12.2022 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0000700050 Nákup mobilných telefonov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 4 252,70 € 27.12.2022 31.12.2022 30.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700051 Nákup elektrospotrebičov a batérií pre potreby RUŠS v Trnave. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 141,70 € 27.12.2022 30.12.2022 30.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700309 Dochádzkový systém Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 1 707,60 € 23.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700308 Kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 8 893,50 € 22.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700049 Nákup dochádzkového systému Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 1 707,60 € 22.12.2022 23.12.2022 24.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700304 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 1 436,16 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700307 Nákup pneumatík Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 1 124,80 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700310 Vyhodnotenie olympiád Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času DS 42299080 3 969,18 € 20.12.2022 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000700306 Nákup vybavenia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 527,17 € 19.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700298 Nákup autopotrieb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 397,80 € 16.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700303 OK Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 36081078 796,55 € 16.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700312 OK MIDIcoolvolley Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 2 37838504 154,00 € 16.12.2022 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000700313 OK Volejbal MIX Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 2 37838504 654,00 € 16.12.2022 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000700311 OK MIDIcoolvolley Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 2 37838504 154,00 € 16.12.2022 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000700299 OK stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 760,00 € 15.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »