0000600117 |
Výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
12 543,60 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600124 |
Valce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
831,60 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600121 |
Zobrazovacie valce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 141,20 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600118 |
*308**Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 102,00 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600122 |
Čistiaci a hygienický mat |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
135,00 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600116 |
Pneumatiky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
2 039,74 € |
23.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600120 |
Stolné lampy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
202,50 € |
29.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600115 |
Skartovací a lam. stroj |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Full Servis - Ján Bureš |
36910813 |
|
843,00 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600119 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
5 464,24 € |
27.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600114 |
Chladničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M+B, spol s.r.o. |
30226791 |
|
1 505,00 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600113 |
Mikrovlnná rúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
298,90 € |
09.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600105 |
Poštové služby za 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
130,90 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600107 |
Školenie Nové postupy účt |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
09.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600106 |
Servisná výmena |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
99,00 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600110 |
Mobilné telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
4 362,00 € |
09.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600102 |
Školenie Fin. výkazníctvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600103 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
766,43 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600109 |
Stolička Lugo 1+1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
753,60 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600111 |
Rýchlovarné kanvice |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
487,80 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600112 |
Xerox a flipchart papier |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
1 822,80 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |