Faktúra č. 0000600111

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600111
  • Popis fakturovaného plnenia: Rýchlovarné kanvice
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 487,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600109
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600103 Hlasové služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 766,43 € 05.12.2022 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
0000600109 Rýchlovarné kanvice Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 487,80 € 09.12.2022 20.12.2022 09.12.2022 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť